NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/184/209Rady Gminy Jeżewoz dnia 10 lipca 2009zmieniająca uchwałę Nr XX/ 137/ 2008 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit.d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(jed.tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 22, Nr 62, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337 z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1281) oraz art. 165, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 oraz z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz.708, Nr 169 poz. 1420, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381 oaz Nr 249 poz. 1832, z 2007r. Nr 88 poz.587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984).

Uchwała nr XXVI/184/209
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 10 lipca 2009


zmieniająca uchwałę Nr XX/ 137/ 2008 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit.d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(jed.tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 22, Nr 62, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337 z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1281) oraz art. 165, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 oraz z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz.708, Nr 169 poz. 1420, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381 oaz Nr 249 poz. 1832, z 2007r. Nr 88 poz.587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984).




 
Uchwala się, co następuje:
 
I.     W uchwale Nr XX/ 137/ 2008 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r., zmienionej Uchwałą Nr XXII/ 174/ 2009 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 25 marca 2009r., Uchwałą Nr XXIV/ 174/2009 Rady Gminy w Jeżewie zc dnia 28 kwietnia 2009r., Zarządzeniem Nr 27/ 2009 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 22 maja 2009r., Uchwałą Nr XXV/ 178/ 2009 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 2 czerwca 2009r., Zarządzeniem Nr 37/ 2009 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 10 czerwca 2009r., wprowadza się następujące zmiany:
 
1.      w § 1:
a/ w pkt.1 wyrazy dochody w wysokości 16.369.064
    zwiększa się o kwotę dochody bieżące 101.684
    zwiększa się o kwotę dochody majątkowe-
   zmniejsza się o kwotę dochody bieżące-
   zmniejsza się o kwotę dochody majątkowe-
   dochody bieżące po zmianie 16.369.648
   dochody majątkowe po zmianie 171.900
   dochody ogółem w wysokości 16.541.548
 
b/ w pkt.2 sumę wydatków ogółem 17.567.332
   zwiększa się o kwotę wydatki bieżące 101.684
   zwiększa się o kwotę wydatki majątkowe 70.800
  zmniejsza się o kwotę wydatki bieżące -
  zmniejsza się o kwotę wydatki majątkowe -
  suma wydatków bieżących po zmianie 14.984.640
  suma wydatków majątkowych po zmianie 17.739.816
 
c/ w pkt.3 niedobór budżetu w wysokości  1.198.268
 
3.w § 3: ustala się następujące źródła pokrycia niedoboru budżetowego:
- pożyczka długoterminowa z Banku Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 300.000  zł
- kredyt długoterminowy w kwocie 898.268 zł zaciągnięty z Banku wyłonionego w przetargu
 
1. W załączniku Nr 2 wprowadza się określone zmiany załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
2. W załączniku Nr 3 wprowadza się określone zmiany załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 9 wprowadza się określone zmiany załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
 
II. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Marek Wiśniewski

 
Uzasadnienie
 
 
Wprowadzono zmiany do uchwały budżetowej na podstawie:
Decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I. 3011-27/09 z dnia 24 czerwca 2009r., zwiększono dotację celową w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 21.552 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r. ,, Wyprawka szkolna”, Nr WFB.I. 3011-30/09 z dnia 30 czerwca 2009r., zwiększono dotację w dziale 801- Oświata i wychowanie w kwocie 132 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Na podstawie informacji Ministra Finansów znak ST5/4822/3g/BKU/09 została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 66.000 zł na dofinansowanie remontu budynku Gimnazjum w Laskowicach.
Umową Nr RG.II-3042-OG-29/2009 z dnia 01.06.2009r. wprowadzono dotację celową w kwocie 70.800 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczoną na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciemniki i Taszewskie Pole.
Dochody własne zwiększono w kwocie 14.000 zł, z tego 4.000 zł w dziale 852 z tytułu dochodów od dłużnika alimentacyjnego (20% + 20%), które w całości przeznaczono na wydatki związane z obsługą dłużników, 10.000 zł zwiększono dochody w dziale 700 z tytułu czynszów dzierżawnych i jednocześnie zwiększono wydatki w kwocie 10.000 zł na pomoc społeczną w rozdziale 85295.
Przeniesienie dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami dotyczą zmian w następujących działach:
- Administracja publiczna- w rozdz. 75023 zmniejszono wydatki w kwocie 40.439 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 20.439 zł (wydatki przeniesiono do działu 921 z uwagi na przeniesienie zadań z administracji do kultury) o 5.000 zł zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne i o 15.000 zł wydatki na zakup materiałów, a zwiększono wydatki w kwocie 21.700 zł, z tego: na zakupy usług do sieci Internet 700 zł, opłaty za usługi telefonii komórkowej 1.000 zł, różne opłaty i składki 5.000 zł, 15.000 zł wydatki na zakup usług pozostałych. W rozdz. 75095- Pozostała działalność zmniejszono wydatki w kwocie 1.700 zł, które przeniesiono do rozdz. 75023.
- Transport i łączność- zwiększono wydatki w kwocie 60.475 zł, a zmniejszono w kwocie 60.240 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, zmniejszono wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000 zł. W rozdz. 60014 zmniejszono wydatki na dotacje celowe w kwocie 50.240 zł w związku ze zmniejszeniem udziału gminy w wydatkach inwestycyjnych realizowanych w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. W rozdz. 60095 zwiększono zmniejszono wydatki w kwocie 235 zł.
- Rolnictwo i leśnictwo- w rozdz. 01010 zwiększono wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000 zł na wykonanie odwiertów ujęcia wody dla potrzeb wodociągowych w sołectwie Czersk Świecki i Dubielno oraz o 13.400 zł na wydatki związane z nadzorem hydrogeologicznym nad wykonaniem studni wierconych dla potrzeb wodociągowych,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zwiększono dotacje podmiotowe w rozdz. 92109 w kwocie 11.916 zł oraz w dziale 92116 w kwocie 8.523 zł z uwagi na zwiększenie zadań w instytucjach kultury,
- Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- zmniejszono i zwiększono wydatki w kwocie 2.000 zł,
- Pomoc społeczna – w rozdz. 85228 zwiększono wydatki w kwocie 78 zł na fundusz świadczeń socjalnych, a zmniejszono wydatki na zakup usług ,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- zmniejszono wydatki w kwocie 8.000 zł, które przeniesiono do działu 010 rozdz. 01010 par. 4170.
Zmiany dochodów:
Zwiększono i zmniejszono dochody własne w kwocie 4.900 zł z tego:
W dziale 700- zwiększono dochody w kwocie 900 zł, w dziale 756 rozdz.75615 zwiększono w kwocie 4.000 zł, a w rozdz. 75618 zmniejszono w kwocie 2.000 zł, w dziale 010- zmniejszono dochody w kwocie 2.900 zł.
Przeniesienie wydatków i dochodów związane jest z prawidłową realizacją budżetu.
 
1).  W załączniku Nr 3- Plan finansowy inwestycji na 2009r.- zwiększono wydatki w kwocie 5.560 zł
 (po zwiększeniach i przeniesieniu wydatków inwestycyjnych na zadania bieżące)
 
2).  W załączniku Nr 9- dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury na 2009r.- zwiększono wydatki w kwocie 20.439 zł.   

Przewodniczący
Marek Wiśniewski
                                                                                                                                                                   

metryczka


Opublikował: Maciej Pikuła (20 lipca 2009, 13:06:48)

Ostatnia zmiana: Maciej Pikuła (20 lipca 2009, 13:33:29)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 964